問題已解決
老師,我們有增值稅加計(jì)抵扣5%,這部分金額怎么做分錄呢!比如我們從11月份開始申報(bào)加急抵扣,本月加急抵扣了2000塊,還有余額5000塊以后在抵扣!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,同學(xué)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除
貸營業(yè)外收入
2024 01/04 13:50
84784989
2024 01/04 13:52
加計(jì)抵扣的余額是不是暫時(shí)不抵扣,就不做會(huì)計(jì)分錄處理呢
冉老師
2024 01/04 13:55
是的,你說的很對的
閱讀 361