當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
12月采購商品已付款分錄 借:應(yīng)付賬款-a公司300萬 貸:銀行存款300萬 12月已收到商品入庫,發(fā)票未收到分錄 借:庫存商品-暫估入賬 300萬 貸:應(yīng)付賬款-a公司300萬 這樣做分錄對(duì)嗎,暫估入賬貸應(yīng)付帳款的二級(jí)科目有問題嘛
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,這樣暫估入賬是可以的。
2024 01/03 21:46
84784986
2024 01/03 21:54
二級(jí)科目也對(duì)嗎、如果24年1月份收到發(fā)票的是紅沖暫估入賬分錄
借:庫存商品-暫估入賬(-300萬 )
貸:應(yīng)付帳款-a公司(-300萬)
借:庫存商品-白酒?
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付帳款-a公司
是這樣的嗎,謝謝老師
84784986
2024 01/03 21:54
為什么還有暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本的
諾言老師
2024 01/03 22:13
是的,你的分錄是對(duì)的,如果你暫估入庫后,把產(chǎn)品銷售了就要先把暫估的產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)至成本
84784986
2024 01/03 22:26
好的,謝謝老師
諾言老師
2024 01/03 22:38
不客氣,記得給個(gè)五星好評(píng)哦
閱讀 231