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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2021年我暫估入庫300萬借原材料,貸應(yīng)付賬款/暫估,匯算清繳時暫估入庫的300萬材料調(diào)整了,2022年我要做一筆怎樣的分錄呢?到了2022年應(yīng)付賬款/暫估還掛有300萬賬上
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速問速答同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則
2023 01/13 13:33
84785042
2023 01/13 14:39
新會計制度科目
樸老師
2023 01/13 14:46
這個直接匯算清繳的時候調(diào)增就可以了
84785042
2023 01/13 16:40
但是我賬面應(yīng)付賬款暫估還一直掛著有數(shù)呀
樸老師
2023 01/13 16:46
同學(xué)你好
你付款的時候
借應(yīng)付賬款暫估
貸銀行存款
84785042
2023 01/13 17:15
如果還沒支付,那應(yīng)付賬款/暫估那里我一直掛著不是好大的數(shù)。
樸老師
2023 01/13 17:24
你后期付款沖減就可以了
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