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印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500.0,請(qǐng)問這是什么意思,印花稅申報(bào)是按不含稅銷售額還是含稅銷售額,還是進(jìn)銷賬合計(jì)不含稅金額?

84784977| 提問時(shí)間:01/03 17:21
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,按照含稅金額申報(bào)的呢。
01/03 17:21
84784977
01/03 17:33
是含稅銷售額,還是含稅銷售額加上進(jìn)項(xiàng)額?
微微老師
01/03 17:46
你好,購進(jìn)+銷售商品都需要繳納印花稅
84784977
01/03 17:49
為什么我搜到解答又是以不含稅金額交稅
微微老師
01/03 18:15
你好,合同上標(biāo)明含稅價(jià)和不含稅價(jià)的情況下,按照不含稅價(jià)。沒有表明就是含稅價(jià)
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