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印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過?請確認(rèn)是否申報?這個什么意思呢

84784965| 提問時間:07/04 16:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
這個就是說,你印花稅申報的收入,和你增值稅的收入,這個相差太多了
07/04 16:41
84784965
07/04 16:45
那不能申報嗎
84784965
07/04 16:45
有標(biāo)準(zhǔn)嗎
小鎖老師
07/04 16:46
對,這倆你咋會相差這么多呢,一般這倆都是一樣的呀
84784965
07/04 16:48
我們是分公司
84784965
07/04 16:49
無票收入
小鎖老師
07/04 16:51
對啊,分公司也有分公司自己的收入吧
84784965
07/04 16:57
偏離值500怎么算的呢,方便給下計算公式嗎
小鎖老師
07/04 16:59
印花花稅是根據(jù)不含稅銷售金額為依據(jù)計算的印花稅=(不含稅銷售+采購)金額*萬分之3。增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額。增值稅表上要填寫銷售額。
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