問題已解決

老師,接上一筆提問,開具負(fù)數(shù)發(fā)票后再開的稅額不足沖減導(dǎo)致年末有增值稅貸方負(fù)數(shù),那在四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候需要按照開具那張紅沖發(fā)票后,實(shí)際開具的金額申報(bào)嗎

84784978| 提問時(shí)間:2024 01/03 14:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的。
2024 01/03 14:27
84784978
2024 01/03 14:28
那之前紅沖的那張發(fā)票金額已經(jīng)申報(bào)過一次稅了,不扣減掉那筆金額就多交稅了呀?
郭老師
2024 01/03 14:29
可是你之前的這個(gè)負(fù)數(shù)已經(jīng)申報(bào)過一次,你再申報(bào)第二次的話,不就重復(fù)了,你之前多交了稅款,你看下是不是在留底里面。
84784978
2024 01/03 14:58
老師 我們是小規(guī)模納稅人 沒有留底,在申報(bào)第四季度的時(shí)候是否應(yīng)該減掉之前已經(jīng)申報(bào)紅沖的那種發(fā)票金額 這樣才沒有重復(fù)申報(bào) 對(duì)吧
郭老師
2024 01/03 14:58
之前是不是已經(jīng)申請(qǐng)退稅了?
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