問題已解決

老師,咨詢您一個問題。公司在2023年12月份賣了貨開了銷售發(fā)票,同時12月份進了貨,貨到了,但是成本發(fā)票(普票)是2024.1.2號收到的,對于賬務(wù)處理還有匯算清繳怎么弄呢老師,是不是可以這樣處理:2023年12月份暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,匯算清繳時,這筆成本是不用調(diào)增的;2024年1月份收到普票,金額與暫估的一致,直接將這個發(fā)票貼在暫估的分錄后面;可以這樣處理嗎?

84785029| 提問時間:2024 01/03 09:49
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
同學(xué)您好,您說的是對的,是這樣做的
2024 01/03 09:49
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