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老師,單位轉(zhuǎn)財政撥工會的工會經(jīng)費(fèi)怎么記賬?

84784999| 提問時間:01/03 06:28
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好 會計分錄應(yīng)為:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi)。這意味著單位將工會經(jīng)費(fèi)作為一項管理費(fèi)用進(jìn)行計提,并記錄在應(yīng)付職工薪酬的工會經(jīng)費(fèi)科目中。 當(dāng)單位支付上級工會經(jīng)費(fèi)時,會計分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款。這表明單位通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將應(yīng)付的工會經(jīng)費(fèi)支付給上級工會,并從銀行存款中劃出相應(yīng)款項。
01/03 06:30
84784999
01/03 06:37
老師,我單位收到這一部分錢時,借記零余額賬戶用款額度,貸記財政撥款收入,轉(zhuǎn)給工會時借記財政撥款收入,貸記零余額賬戶用款額度可以嗎?
王超老師
01/03 06:38
你們是政府會計制度的話,這樣操作也是可以的
84784999
01/03 06:44
好的。老師,轉(zhuǎn)給工會時財務(wù)借記業(yè)務(wù)活動費(fèi)用—商品和服務(wù)費(fèi)用,貸記零余額賬戶用款額度,預(yù)算借記事業(yè)支出—財政撥款支出—公用經(jīng)費(fèi)—工會經(jīng)費(fèi),貸記資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度,這樣可以嗎?
王超老師
01/03 06:45
你們轉(zhuǎn)給工會,對方有發(fā)票過來嗎。
84784999
01/03 06:48
工會沒有給我們發(fā)票
王超老師
01/03 06:49
那你不能這樣處理的,特別是工會獨(dú)立賬務(wù)處理的時候
84784999
01/03 06:53
老師,工會獨(dú)立賬務(wù)處理是不是工會經(jīng)費(fèi)單獨(dú)一套賬?
王超老師
01/03 06:54
是的,看你是不是一套賬的
84784999
01/03 06:55
好的。老師,如果工會給我們開發(fā)票了呢?
王超老師
01/03 06:56
那你就用剛才的分錄的
84784999
01/03 06:57
是不是一套賬都可以?
王超老師
01/03 06:58
那你就用剛才的分錄的
84784999
01/03 07:00
老師,如果工會單位核算工會經(jīng)費(fèi),我這邊收到發(fā)票也是可以記支出的是嗎?
84784999
01/03 07:01
工會單獨(dú)核算
王超老師
01/03 07:01
那是工會那邊記支出的
84784999
01/03 07:02
老師,我這邊怎么記賬呢?
84784999
01/03 07:08
老師,財政撥工會經(jīng)費(fèi),我們又轉(zhuǎn)給總工會,對方給我們開了發(fā)票,是不是可以記事業(yè)支出?
王超老師
01/03 08:47
你財務(wù)會計放到其他應(yīng)收款科目,預(yù)收會計不需要做的
84784999
01/03 09:25
老師,對方開了發(fā)票為什么還要記其他應(yīng)收款呢?
王超老師
01/03 09:31
他們是開了發(fā)票,你久用前面的分錄的
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