問題已解決

老師好,23年紅沖22年發(fā)票分錄怎么寫,借,利潤分配500貸,應(yīng)收賬款500嗎?但是開票系統(tǒng)收入總金額,和賬上就不一樣了怎么辦

84785000| 提問時間:01/02 09:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
明&老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學(xué)你好,跨年紅沖,也是做正常銷售收入分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的相反賬務(wù)處理。
01/02 09:34
84785000
01/02 09:35
老師,借是主營業(yè)務(wù)收入嗎
明&老師
01/02 09:36
如果你的原來分錄是 借應(yīng)收 貸 主營 應(yīng)交稅費(fèi)? 那么你現(xiàn)在調(diào)整是借-應(yīng)收 貸-主營 -應(yīng)交稅費(fèi)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~