問題已解決
老師,你好,當(dāng)月開了發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開出來了,后面發(fā)現(xiàn)有問題我紅沖了,麻煩老師幫我看一下,是不是這樣子做的分錄,1、開了發(fā)票時(shí)分錄:借:負(fù)數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司,貸:負(fù)數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-未開票,借:正數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司,貸:正數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票, 紅沖這張發(fā)票時(shí)的分錄,如下:借:正數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司,貸:正數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-未開票,借:負(fù)數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司,貸:負(fù)數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票。是不是這樣子?
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速問速答你好,當(dāng)月開的發(fā)票,當(dāng)月又紅沖了,你可以不用做的,可以只做正確的。
2023 12/29 09:31
84784987
2023 12/29 09:33
如果,跨月的,我要怎么做帳,如上面的分錄這樣做?
郭老師
2023 12/29 09:34
一號(hào)按照上面的來就可以的。
84784987
2023 12/29 09:44
老師,我把這個(gè)業(yè)務(wù)的所有分錄例出來給你看,我就是對(duì)開了發(fā)票的分錄和紅沖發(fā)票的分錄(即2條和3條),不明白,不知道這樣子做對(duì)不對(duì),麻煩老師幫我看看
1、我們公司收到款是,做的分錄如下:借:應(yīng)收帳款-A公司,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款-A公司
2、開了發(fā)票時(shí),做的分錄如下:借:負(fù)數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司,貸:負(fù)數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-未開票,借:正數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司,貸:正數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票,
3、發(fā)票開得不對(duì),紅沖了發(fā)票的分錄,如下:借:正數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司,貸:正數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-未開票,借:負(fù)數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司,貸:負(fù)數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票。是不是這樣子?
郭老師
2023 12/29 09:50
最后一次發(fā)票紅沖,怎么也紅沖了兩次收入。
84784987
2023 12/29 09:55
老師,是不是我哪里錯(cuò),那正確的分錄是?
郭老師
2023 12/29 09:55
發(fā)票開得不對(duì),紅沖了發(fā)票的分錄,如下:,借:負(fù)數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司,貸:負(fù)數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票。是不是這樣子?
最后一個(gè)只做這個(gè)。
84784987
2023 12/29 09:58
是不是紅沖了,借:負(fù)數(shù) 應(yīng)收帳款-A公司,貸:負(fù)數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票,那我重新開了正確的出來了,還要怎么做分錄呢?是不是這個(gè)分錄反過來?借:應(yīng)收帳款-A公司,貸:主營業(yè)務(wù)收入-普通發(fā)票
郭老師
2023 12/29 10:00
對(duì)的是的,重新開的可以作證說
84784987
2023 12/29 10:07
好的,謝謝老師,終于明白了
郭老師
2023 12/29 10:08
不用客氣,工作愉快。
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