問題已解決

老師,外貿(mào)企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在一只掛在賬上的,和出口退稅額是一致的,請問,這個科目要一直掛著還是年末要結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?

84784970| 提問時間:2023 12/25 09:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
一般情況下,外貿(mào)企業(yè)收到進(jìn)項(xiàng)稅額時記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,出口退稅額也可以記入同一科目。在年末結(jié)轉(zhuǎn)時,可以將該科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,或者直接在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目中進(jìn)行調(diào)整。
2023 12/25 09:07
84784970
2023 12/25 09:09
出口退稅額也可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額?
樸老師
2023 12/25 09:09
增值稅都得先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅
84784970
2023 12/25 09:12
我現(xiàn)在賬上是出口退稅貸方余額180萬,進(jìn)項(xiàng)稅額借方180萬,怎么做分錄調(diào)整?
樸老師
2023 12/25 09:19
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)180萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅180萬
84784970
2023 12/25 09:21
那我進(jìn)項(xiàng)稅額借方是一直有余額掛在那里的嗎?
樸老師
2023 12/25 09:25
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784970
2023 12/25 09:25
我看之前會計(jì)做的來發(fā)票是 借:原材料 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸:應(yīng)付賬款 然后又計(jì)提出口退稅 ? 借:其他應(yīng)收款_出口退稅 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅 這樣就導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額和出口退稅都有余額了,是不是中間漏了什么分錄?
樸老師
2023 12/25 09:30
1.原材料采購:借:原材料借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 2.出口銷售:借:應(yīng)收賬款/銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:原材料 4.出口退稅的計(jì)提:借:其他應(yīng)收款_出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅 5.實(shí)際收到出口退稅款:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款_出口退稅 6.沖減增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(如果適用):對于某些情況,您可能需要沖減之前確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,特別是在涉及退回的貨物或服務(wù)的情況下。但這通常涉及到更復(fù)雜的會計(jì)處理,取決于具體的法規(guī)和公司的政策。 7.支付應(yīng)付賬款:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款
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