問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下各位大神,如果未交增值稅是8000,然后加計(jì)抵減了3000,那分錄應(yīng)該怎么做

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/19 22:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除3000,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入3000。
2023 12/19 22:45
易 老師
2023 12/19 22:46
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8000,貸:銀行存款5000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除3000,00
易 老師
2023 12/19 22:46
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8000,貸:銀行存款5000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除3000,
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