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老師請問,進(jìn)項稅加計抵減、扣除年底來計提的情況下,比如我有3000的應(yīng)該加計的進(jìn)項稅是借:2221應(yīng)交增值稅未交增值稅 3000 貸:其他收益3000,還是借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 -3000 貸:其他收益-3000對?

84785046| 提問時間:2023 01/02 08:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,您的意思是把計提的沖銷了嗎
2023 01/02 08:42
84785046
2023 01/02 08:55
是的本來應(yīng)該是比如這個月有2221—應(yīng)交稅費進(jìn)項稅:100 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額加計扣除10這樣出,但是本年都沒有出加計抵減這筆,年底一次性出
東老師
2023 01/02 09:03
按照你前面的做法就行
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