問題已解決

和前任會(huì)計(jì)交接,拿到了很多普票。都是用現(xiàn)金/私戶支付給供應(yīng)商的,但是開了我們公司抬頭的普票,這個(gè)要怎么賬務(wù)處理???

84784980| 提問時(shí)間:2023 12/13 19:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
借:庫(kù)存商品 代:其他應(yīng)付款、庫(kù)存現(xiàn)金
2023 12/13 19:17
84784980
2023 12/13 19:24
那假如是加油費(fèi),借方是不是掛去管理費(fèi)用?
岳老師
2023 12/13 19:25
對(duì),那樣借方管理費(fèi)用即可。
84784980
2023 12/13 20:33
為什么貸方掛“其他應(yīng)付款”?理解不了
84784980
2023 12/13 20:33
為什么不是掛“其他應(yīng)收款”呢?
岳老師
2023 12/13 20:50
如果私戶替公司付了錢,公司就欠私戶的錢,所以應(yīng)付呀。
84784980
2023 12/13 20:52
好的,謝謝老師
岳老師
2023 12/13 22:15
不客氣,祝工作順利。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~