問題已解決

老師,如果沖銷去年暫估的話,是這樣做賬嗎:借應(yīng)付賬款-暫估,貸以前年度損益調(diào)整。再把今年的發(fā)票入賬:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款-xx公司

84785006| 提問時(shí)間:2023 12/13 14:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)的,沒錯(cuò)的,就是這么做的
2023 12/13 14:08
84785006
2023 12/13 14:48
哦哦,我們的工程已經(jīng)開出去了發(fā)票,實(shí)際才剛剛發(fā)生成本,這個(gè)成本可以暫估幾百萬嗎,明年匯算清繳之前再把發(fā)票補(bǔ)上
東老師
2023 12/13 14:48
可以呀,這個(gè)必須要匯算清繳之前取得發(fā)票的
84785006
2023 12/13 14:49
我們接到一個(gè)項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目實(shí)際還沒開始干,就讓我們開出去幾百萬的發(fā)票。但是暫估的話也沒有什么原始憑證啊
東老師
2023 12/13 14:49
對(duì),這種暫估的話就是沒有憑證的
84785006
2023 12/13 14:50
那這樣的話沒事吧
東老師
2023 12/13 14:50
對(duì),沒事兒,這個(gè)沒問題的
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