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ABC會計師事務(wù)所負(fù)責(zé)審計甲公司2021年度財務(wù)報表,審計工作底稿中與內(nèi)部控制相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下:

84785045| 提問時間:2023 12/10 19:26
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,1.不恰當(dāng),審計項目組根據(jù)管理層提供的訴訟事項清單,檢查相關(guān)的文件記錄,無法查明披露不完整的訴訟事項。 2.不恰當(dāng),由于相關(guān)控制是冒在減輕特別風(fēng)險的相關(guān)控制,審計項目組應(yīng)當(dāng)在當(dāng)年測試相關(guān)控制的 運(yùn)行有效性。 3.恰當(dāng), 4.恰當(dāng), .不恰當(dāng),穿行測試不能為控制運(yùn)行的有效性提供充分證據(jù),審計項目組還應(yīng)當(dāng)實施控制測試。
2023 12/10 20:26
薇老師
2023 12/10 20:28
5.不恰當(dāng),穿行測試不能為控制運(yùn)行的有效性提供充分證據(jù),審計項目組還應(yīng)當(dāng)實施控制測試。
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