問題已解決

ABC會計師事務所負責審計甲公司2021年度財務報表,審計工作底稿中與內(nèi)部控制相關的部分內(nèi)容摘錄如下:

84785045| 提問時間:2023 12/10 19:26
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,1.不恰當,審計項目組根據(jù)管理層提供的訴訟事項清單,檢查相關的文件記錄,無法查明披露不完整的訴訟事項。 2.不恰當,由于相關控制是冒在減輕特別風險的相關控制,審計項目組應當在當年測試相關控制的 運行有效性。 3.恰當, 4.恰當, .不恰當,穿行測試不能為控制運行的有效性提供充分證據(jù),審計項目組還應當實施控制測試。
2023 12/10 20:26
薇老師
2023 12/10 20:28
5.不恰當,穿行測試不能為控制運行的有效性提供充分證據(jù),審計項目組還應當實施控制測試。
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