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實(shí)務(wù)
問題已解決
想把系統(tǒng)數(shù)據(jù)按照財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整一致,應(yīng)該怎么操作?
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,那就要在系統(tǒng)里做調(diào)整的單據(jù)了,您是要調(diào)什么數(shù)據(jù),庫存嗎
2023 12/07 21:57
84785006
2023 12/07 22:28
好多都要調(diào)整,公司的軟件沒用起來,好些數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)賬不匹配,現(xiàn)在想調(diào)整一致,后面就把軟件用起來!
廖君老師
2023 12/07 22:31
您好,這個(gè)有點(diǎn)難的,一般是財(cái)務(wù)去匹配業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的,財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)就是來源來業(yè)務(wù)系統(tǒng)
84785006
2023 12/08 06:59
今年前十個(gè)月報(bào)表,管理費(fèi)用有些多,想調(diào)賬到銷售費(fèi)用,需要怎么操作?
廖君老師
2023 12/08 07:07
您好,這個(gè)不用調(diào)賬嘛,我們申報(bào)時(shí)把管理費(fèi)用金額寫到銷售費(fèi)用就可以了
84785006
2023 12/08 08:09
好的,之前代賬公司銷售費(fèi)用做的0,我現(xiàn)在調(diào)整也不用改分錄,對(duì)吧?只調(diào)下申報(bào)表的數(shù)據(jù)就可以哈?
廖君老師
2023 12/08 08:15
您好,對(duì)對(duì),不用去改賬哈
84785006
2023 12/08 20:39
科目余額表的“期末余額”不分借貸列,應(yīng)該怎么填寫?
廖君老師
2023 12/08 21:11
您好,科目余額表的“期末余額”有借貸的,您如果沒有借貸的話,資產(chǎn)科目貸方余額就寫負(fù)數(shù),負(fù)債科目借方余額也是寫負(fù)數(shù)
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