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老師我剛接手的賬發(fā)現(xiàn)前面幾個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本制造費(fèi)用怎么處理啊
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速問速答學(xué)員朋友您好,產(chǎn)品有沒有銷售?
2023 11/30 21:25
84784991
2023 11/30 21:40
沒有銷售的也沒結(jié)轉(zhuǎn),第二個月有收入的也沒結(jié)轉(zhuǎn)
易 老師
2023 11/30 21:44
您好,分您好,分兩種情況,一種是沒有銷售的轉(zhuǎn)存貨成本,已經(jīng)銷售的轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
84784991
2023 11/30 21:47
老師這是她前面7-10月都沒有結(jié)轉(zhuǎn)借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用,這個怎么調(diào)整啊
易 老師
2023 11/30 21:51
這個也是先補(bǔ)記,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用,然后分情況轉(zhuǎn)入庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本
84784991
2023 11/30 21:54
老師這個我在后面補(bǔ)計,前面的損益結(jié)轉(zhuǎn)不用調(diào)整的吧
易 老師
2023 11/30 21:58
你好,不 要的,這種情況 不要的,同一個年度,不影響年度報表就可
84784991
2023 11/30 22:22
老師如果沒有銷售的結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本,分錄怎么做
易 老師
2023 11/30 22:45
一般直接成本借:生產(chǎn)成本,貸::制造費(fèi)用,借:庫存商品-A產(chǎn)品,/-B產(chǎn)品貸: 生產(chǎn)成本
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