問題已解決
月末匯總抵扣進項稅額:借:應(yīng)交稅費-待進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—進項稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有550不得抵扣的,需要做轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出分錄是這樣做嗎?借:管理/銷售費用550 貸:應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出 550
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速問速答您好,是的,不能抵扣就是增加成本費用金額
2023 11/29 12:00
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