問題已解決
老師你好,請教個問題,年底提獎金,2024年1月發(fā),借管理費用 貸應付職工薪酬。年底應付職工薪酬有貸方余額行嗎?還是把應付職工薪酬貸方余額轉到其他應付款里。 再是12月份的管理費用的工資數(shù)和個稅系統(tǒng)工資說就不一致了。正常我們是一致的,我公司是當月發(fā)放當月的工資。謝謝老師
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速問速答你好,年終獎你應該在二三年就做計提,不要照二四年去計提,2四年可以1月份發(fā)放,這樣。
2023 11/28 15:26
玲老師
2023 11/28 15:26
然后發(fā)放的做發(fā)放分錄要沒有發(fā)放,不通過往來科目掛賬。
84785041
2023 11/28 15:41
老師這樣2023年底應付職工薪酬應酬就有貸方余額,這樣沒事嗎?再是2023年 管理費用 -工資合計數(shù)個個稅系統(tǒng)不一致,差計提獎金的數(shù),這樣行嗎?
玲老師
2023 11/28 15:45
你好 可以有的沒發(fā)就有余額的? ?不發(fā)不寫分錄?
84785041
2023 11/28 15:56
謝謝老師指導
玲老師
2023 11/28 15:57
你好?
你好同學:
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!
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