問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司貸款之后再借給私人(無(wú)息的)幾天后還給了公司,公司在還了貸款。 我做借:銀行存款 貸:短期借款,借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款,借:短期借款。貸:銀行存款,這樣做可以嗎

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/28 10:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.當(dāng)公司收到貸款時(shí),您應(yīng)該做以下會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款貸:短期借款 2.當(dāng)公司將貸款借給私人時(shí),您應(yīng)該做以下會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款 3.當(dāng)公司收到私人歸還的借款時(shí),您應(yīng)該做以下會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款 4.當(dāng)公司償還貸款時(shí),您應(yīng)該做以下會(huì)計(jì)分錄:借:短期借款貸:銀行存款
2023 11/28 10:24
84785044
2023 11/28 13:14
借給私人錢是不是一定得基本戶轉(zhuǎn),一般戶不能轉(zhuǎn),我無(wú)息貸款借給私人從基本戶有問(wèn)題嗎
樸老師
2023 11/28 13:23
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84785044
2023 11/28 14:14
老師請(qǐng)問(wèn)一下今天公司基本戶收到一筆錢20萬(wàn)元,備注著前期合作款,我問(wèn)了老板,老板說(shuō)這個(gè)錢是他的,要轉(zhuǎn)還給他,是他之前幫其他公司墊付的費(fèi)用,現(xiàn)在付過(guò)來(lái),要轉(zhuǎn)還給他,因?yàn)橹袄习迩妨斯?0萬(wàn),減掉這筆,轉(zhuǎn)了給老板10萬(wàn),備注著往來(lái)款,這個(gè)賬怎么做
樸老師
2023 11/28 14:18
1.首先,確定涉及的賬戶。在這個(gè)案例中,我們主要涉及的是公司的“銀行存款”賬戶和老板的“其他應(yīng)付款”或“應(yīng)收賬款”賬戶(具體取決于老板和公司之間的債務(wù)關(guān)系)。 2.當(dāng)公司收到這筆錢時(shí),我們需要在“銀行存款”賬戶中記錄這筆款項(xiàng)。借記“銀行存款”,貸記“預(yù)收賬款”或“應(yīng)收賬款”(具體取決于這筆款項(xiàng)是否已經(jīng)預(yù)先支付或是否是后續(xù)的收入)。分錄如下:借:銀行存款 200000貸:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 200000 3.當(dāng)公司為老板墊付款項(xiàng)時(shí),我們需要從“銀行存款”賬戶中轉(zhuǎn)出相應(yīng)的金額,并在老板的賬戶中記錄這筆款項(xiàng)。分錄如下:借:其他應(yīng)付款/應(yīng)收賬款-老板名(具體看是老板欠公司錢還是公司欠老板錢)100000貸:銀行存款 100000 4.當(dāng)公司將剩余的款項(xiàng)退還給老板時(shí),我們需要在老板的賬戶中記錄這筆款項(xiàng)。同時(shí),從“銀行存款”賬戶中轉(zhuǎn)出相應(yīng)的金額。分錄如下:借:其他應(yīng)付款/應(yīng)收賬款-老板名(具體看是老板欠公司錢還是公司欠老板錢)100000貸:銀行存款 100000
84785044
2023 11/28 14:27
首先轉(zhuǎn)給老板業(yè)務(wù)往來(lái)款,我做借:其他應(yīng)收款10,貸:銀行存款10(有寫付款單),之后收到其他公司轉(zhuǎn)的老板墊付的錢,借:銀行存款20貸:其他應(yīng)收款20(只有收到錢的銀行銀行回單)之后付給老板往來(lái)款,借:其他應(yīng)收款10,貸:銀行存款10,(有老板簽名付款單)這樣做賬和單據(jù)可以嗎
84785044
2023 11/28 14:30
我是比較在意對(duì)方公司轉(zhuǎn)進(jìn)公司的錢寫著前期合作費(fèi)用,之前的賬沒有跟這個(gè)公司有往來(lái),老板說(shuō)是他之前墊付的款,我這樣做有責(zé)任嗎
84785044
2023 11/28 14:31
幫那個(gè)對(duì)方公司墊付的
樸老師
2023 11/28 14:35
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 沒事
84785044
2023 11/28 14:38
那我前面這樣做賬和單據(jù)有問(wèn)題嗎,如果可以那么收到那筆備注前期合作費(fèi)用(老板幫其他公司墊付的款)我分錄摘要怎么寫
樸老師
2023 11/28 14:45
借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款-XX公司(前期合作費(fèi)用退款)
84785044
2023 11/28 14:52
難到要補(bǔ)做一筆,借:其他應(yīng)收款-xx公司,貸:其他應(yīng)收款-老板,然后收到這筆備注前期合作費(fèi)用,借:其他應(yīng)收款-xx公司,
84785044
2023 11/28 14:53
借:銀行存款,貸其他應(yīng)收款-xx公司
樸老師
2023 11/28 14:57
同學(xué)你好 這樣就可以了
84785044
2023 11/28 15:01
首先轉(zhuǎn)給老板業(yè)務(wù)往來(lái)款,我做借:其他應(yīng)收款10,貸:銀行存款10(有寫付款單),補(bǔ)做一筆,借:其他應(yīng)收款- XX公司,貸:其他應(yīng)收款-老板,之后收到其他公司轉(zhuǎn)的老板墊付的錢,借:銀行存款-老板20貸:其他應(yīng)收款20-XX公司(只有收到錢的銀行銀行回單)之后付給老板往來(lái)款,借:其他應(yīng)收款10,貸:銀行存款10,(有老板簽名付款單)這樣做賬和單據(jù)可以嗎
84785044
2023 11/28 15:01
如果是,補(bǔ)做的,沒有單據(jù)怎么弄啊
樸老師
2023 11/28 15:08
沒有單據(jù)做往來(lái)科目
84785044
2023 11/28 15:11
怎么做,補(bǔ)做這個(gè)不是往來(lái)科目嗎,是不是我之前發(fā)給你看的分錄是對(duì)的,不要單據(jù)嗎
樸老師
2023 11/28 15:16
往來(lái)科目可以用銀行回單
84785044
2023 11/28 15:26
問(wèn)題是之前墊付是老板墊付的,是沒有沒有銀行回單的
樸老師
2023 11/28 15:31
同學(xué)你好 那就不用附件
84785044
2023 11/28 16:06
老師網(wǎng)銀在線認(rèn)證測(cè)試,收付就幾毛錢,我最進(jìn)管理費(fèi)用-其他可以嗎
樸老師
2023 11/28 16:13
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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