問題已解決

老師,我們公司是做圖書銷售的,我們的客戶是大學(xué)里面的圖書館,我們的采購每月向我們的供應(yīng)商采購圖書,然而貨款我們是一年一付,比如2022年的貨款要2023年才能付,發(fā)票也是在付貨款的時(shí)候才開具給我們,請(qǐng)問,這種情況如何處理賬務(wù)?2022年收到貨的時(shí)候需要賬務(wù)處理嗎?

84784978| 提問時(shí)間:2023 11/26 19:24
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,先計(jì)提成本,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款, 銷售給大學(xué)時(shí)確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,等下年付款來發(fā)票時(shí),沖回這個(gè)暫估,再按發(fā)票來做憑證分錄就可以了
2023 11/26 19:26
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