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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
內(nèi)賬需要價(jià)稅分離做賬嗎、還是價(jià)稅合并,4-10月份公司內(nèi)賬都是價(jià)稅分離做的,11月想價(jià)稅合并做賬可以嗎
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速問(wèn)速答內(nèi)賬不用價(jià)稅,分離含稅金額就行。建議是前后一致性,這樣可比。
2023 11/21 15:09
玲老師
2023 11/21 15:10
建議你前后一致,這樣方便比對(duì)數(shù)據(jù)。
84784986
2023 11/21 15:42
老師您好,譬如銷(xiāo)售貨款的收入我之前就是借:銀行存款 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)),但其他老師說(shuō)內(nèi)賬不需要這樣做直接借:銀行存款 貸:主營(yíng)收入,無(wú)需考慮增值稅,請(qǐng)問(wèn)老師針對(duì)內(nèi)賬那種情況合適
玲老師
2023 11/21 15:43
哪一種都行,你要是選擇了后面就不變,前后要一樣就行。
工作中最常用的就是價(jià)稅合計(jì)。
84784986
2023 11/22 11:51
老師,如果領(lǐng)導(dǎo)讓本月調(diào)整為價(jià)稅合計(jì)我該怎么調(diào)賬呢,目前應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證和未交增值稅貸方是有負(fù)數(shù)余額的
玲老師
2023 11/22 11:53
那你就按領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)的調(diào)整唄。
你這個(gè)科目余額是不用交稅的,是有留底。
84784986
2023 11/22 12:04
是的,該如何寫(xiě)調(diào)整的分錄呢
玲老師
2023 11/22 12:05
就等下次交稅的時(shí)候把它抵了就行了。
84784986
2023 11/22 12:06
那之前做了價(jià)稅分離的賬怎么辦呢、留底稅費(fèi)調(diào)整的分錄怎么寫(xiě)呢,謝謝老師
玲老師
2023 11/22 12:07
原來(lái)價(jià)稅分離的,你問(wèn)一下老板前面那要不要改,還是從現(xiàn)在就改就行,因?yàn)閮?nèi)賬沒(méi)有強(qiáng)制要求。就是聽(tīng)老板的意見(jiàn)。
玲老師
2023 11/22 12:08
留底的這些,下次交稅時(shí)直接就抵扣掉了。
84784986
2023 11/22 12:08
老師的意思是之前的稅費(fèi)不用處理,如果內(nèi)賬價(jià)稅合計(jì)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)了那以后如何抵之前的留底
玲老師
2023 11/22 12:09
就是從反方向轉(zhuǎn)出去,把這個(gè)科目做平就行了。
玲老師
2023 11/22 12:09
然后以后按照價(jià)稅合計(jì)金額入賬。在繳納稅款的時(shí)候就把稅款記到管理費(fèi)用稅金。
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