問題已解決
老師,之前的會計支付稅控盤維護(hù)費(fèi)時,做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280,貸:銀行存款280 這樣對嗎?
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速問速答你好,這不是標(biāo)準(zhǔn)分錄,但是實際工作中有這樣操作的,只要稅金沒有交錯就可以
2023 11/15 12:43
84784974
2023 11/15 12:50
現(xiàn)在10月份應(yīng)交稅額25.17元,我將這280進(jìn)行抵免,公司是勞務(wù)派遣的一般納稅人,進(jìn)行差額征稅的簡易計稅,我現(xiàn)在做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 25.17 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 25.17 是對的嗎?這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目余額是負(fù)值
耿老師
2023 11/15 12:56
你好!之前沒有抵扣的話可以這樣處理,但是你們符合差額征稅抵扣進(jìn)項稅條件嗎
84784974
2023 11/15 13:01
老師,它10月份就發(fā)生兩筆勞務(wù)費(fèi)用收入,差額計稅,應(yīng)納稅費(fèi)25.17,請問這個稅費(fèi)能不能用5月發(fā)生的稅控盤維護(hù)費(fèi)來抵免呢?是簡易計稅的實行差額征收的一般納稅人,勞務(wù)派遣公司
耿老師
2023 11/15 13:02
你好!可以的,之前稅控盤沒有抵扣有留底
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