問題已解決

老師,想請教下稅控盤服務(wù)費280抵減問題, 支付維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 金額是銷項減進項再直接減去280后的嗎?

84785024| 提問時間:2022 05/14 10:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細科目也是要進未交增值稅的明細賬的
2022 05/14 10:59
84785024
2022 05/14 11:01
什么意思啊
84785024
2022 05/14 12:50
我看應(yīng)交稅費-(減免稅款)會一直有余額,需要做借:應(yīng)交稅費-未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280把它沖掉嗎還是什么?
鐘存老師
2022 05/14 12:54
做借:應(yīng)交稅費-未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280把它沖掉嗎【是的】
84785024
2022 05/14 13:01
可是其他老師和我說賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的就算銷項-進賬金額,實際減免時除了申報的電子稅務(wù)局填列,賬上再做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸:營業(yè)外收入 280 這又是怎么回事呢
鐘存老師
2022 05/14 14:30
按照規(guī)范的處理就行 其他老師回答有自己的思路 這里不進行分析的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~