問題已解決

老師,想請(qǐng)教下稅控盤服務(wù)費(fèi)280抵減問題, 支付維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 抵減時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再直接減去280后的嗎?

84785024| 提問時(shí)間:2022 05/14 10:58
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細(xì)科目也是要進(jìn)未交增值稅的明細(xì)賬的
2022 05/14 10:59
84785024
2022 05/14 11:01
什么意思啊
84785024
2022 05/14 12:50
我看應(yīng)交稅費(fèi)-(減免稅款)會(huì)一直有余額,需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280把它沖掉嗎還是什么?
鐘存老師
2022 05/14 12:54
做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280把它沖掉嗎【是的】
84785024
2022 05/14 13:01
可是其他老師和我說賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的就算銷項(xiàng)-進(jìn)賬金額,實(shí)際減免時(shí)除了申報(bào)的電子稅務(wù)局填列,賬上再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸:營業(yè)外收入 280 這又是怎么回事呢
鐘存老師
2022 05/14 14:30
按照規(guī)范的處理就行 其他老師回答有自己的思路 這里不進(jìn)行分析的
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