問(wèn)題已解決

之前暫估成本,跨年后收到成本,會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/13 08:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估做的這個(gè)嗎?
2023 11/13 08:22
84785009
2023 11/13 08:31
嗯,是這樣的
郭老師
2023 11/13 08:33
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 然后再做發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。,對(duì)方企業(yè)
84785009
2023 11/13 09:15
小規(guī)模企業(yè)也這樣做么
郭老師
2023 11/13 09:15
只要你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是這么做。
84785009
2023 11/13 09:15
沒(méi)跨年是不是直接紅沖
郭老師
2023 11/13 09:16
對(duì)的,對(duì)的,是這么做的。
84785009
2023 11/13 09:31
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 11/13 09:32
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則把以前年度損益調(diào)整改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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