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老師,調整去年誤入的一次管理費用,那筆費用其實是在今年發(fā)生的,為啥未分配利潤借方負數(shù),不寫未分配利潤貸方正數(shù)呢

84785018| 提問時間:2023 11/06 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,直接寫貸方正數(shù)就可以。
2023 11/06 14:57
84785018
2023 11/06 15:06
是不是未分配利潤這個所有者權益科目性質,調整差額沒必要寫借方負數(shù)的,要損益類科目調整差額才需要寫借方負數(shù)了
郭老師
2023 11/06 15:06
的,對的,可以這么理解的。
84785018
2023 11/06 15:09
那我上面做的借方負數(shù)調整,嚴格來說是不對的嗎?
郭老師
2023 11/06 15:10
哦,正確的借方負數(shù)和貸方是一個的。
84785018
2023 11/06 15:13
老師的意思是未分配借方負數(shù)和貸方正數(shù)是一個意思,沒有對錯,就是調整沒必要寫借方負數(shù)對嗎?
郭老師
2023 11/06 15:14
是的,是這么做的,只不過是對方畫蛇添足了。
84785018
2023 11/06 15:19
老師你再幫我對比一下和上面發(fā)的那個分錄,是不是兩者調整的性質是一樣的,都是去年多做了費用,然后今年調到今年的未分配利潤里面,我現(xiàn)在發(fā)的這張憑證的調整才是正確的嗎?
郭老師
2023 11/06 15:21
年是借管理費用貸銀行存款,紅沖的話借銀行存款貸利潤分配,未分配利潤做這個。
84785018
2023 11/06 15:29
老師,單單看這個分錄,這樣調整去年的是不是沒問題
郭老師
2023 11/06 15:29
是的,沒有問題的,可以的。
84785018
2023 11/06 15:31
老師,我這樣調整之后去年12月份的報表還需要更正嗎?還是只要匯算清繳的時候在年報上補交一筆企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
2023 11/06 15:32
不需要的不用調整。
84785018
2023 11/06 15:33
那匯算清繳的年報是不是要補交這筆企業(yè)所得稅的
郭老師
2023 11/06 15:33
如果有盈利的需要,沒有盈利的不用。
84785018
2023 11/06 15:35
好的謝謝老師
郭老師
2023 11/06 15:36
不用客氣,工作愉快。
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