問(wèn)題已解決

有一張十月份的電子發(fā)票11月份已紅沖,但十月份的增值稅目前還沒(méi)申報(bào),申報(bào)10月增值稅的時(shí)候這張發(fā)票還算進(jìn)10月收入里申報(bào)增值稅嗎?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/04 12:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是需要做10月申報(bào)
2023 11/04 12:59
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