問(wèn)題已解決
你好老師我十月異地預(yù)繳的稅款是在申報(bào)增值稅之后繳款成功的 現(xiàn)在我正常申報(bào)的10月增稅已申報(bào)還沒(méi)繳款 我可以作廢報(bào)表嗎 我預(yù)繳的稅款可以用嗎 我10月增值稅已申報(bào)還未繳款
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速問(wèn)速答你好!異地預(yù)繳的稅款可以用來(lái)抵扣你10月份的增值稅應(yīng)繳額。如果增值稅申報(bào)已經(jīng)提交但還未繳款,通常不能直接作廢報(bào)表,需要通過(guò)補(bǔ)報(bào)、更正申報(bào)等程序調(diào)整。建議先核實(shí)預(yù)繳稅款是否已經(jīng)到賬并可用于抵扣,然后根據(jù)具體情況處理。
11/13 09:46
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