問(wèn)題已解決

你好老師我十月異地預(yù)繳的稅款是在申報(bào)增值稅之后繳款成功的 現(xiàn)在我正常申報(bào)的10月增稅已申報(bào)還沒(méi)繳款 我可以作廢報(bào)表嗎 我預(yù)繳的稅款可以用嗎 我10月增值稅已申報(bào)還未繳款

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:11/13 09:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
堂堂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!異地預(yù)繳的稅款可以用來(lái)抵扣你10月份的增值稅應(yīng)繳額。如果增值稅申報(bào)已經(jīng)提交但還未繳款,通常不能直接作廢報(bào)表,需要通過(guò)補(bǔ)報(bào)、更正申報(bào)等程序調(diào)整。建議先核實(shí)預(yù)繳稅款是否已經(jīng)到賬并可用于抵扣,然后根據(jù)具體情況處理。
11/13 09:46
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~