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留底抵欠怎么操作?應(yīng)該怎么處理

84784962| 提問時(shí)間:2023 11/03 22:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)月有留底之前的欠款嗎?如果是的話,你找你稅務(wù)局那邊給你操作,附表二留底抵欠里面填寫,然后你在主表31欄里面填寫。
2023 11/03 22:38
84784962
2023 11/03 22:44
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來了怎么操作
郭老師
2023 11/03 22:44
進(jìn)項(xiàng)來了之后,你認(rèn)證抵扣,在稅收數(shù)字賬戶里面有一個(gè)發(fā)票,勾選抵扣,然后找未勾選,找到這些發(fā)票,提交抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn) 附表二里面填寫進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那一部分,在主表自動(dòng)留底,然后留底的下一個(gè)月你才能抵
84784962
2023 11/03 22:45
留底的未交稅分錄怎么轉(zhuǎn)?進(jìn)項(xiàng)票來了電子稅局怎么操作
郭老師
2023 11/03 22:47
之前你欠的稅款是在未交增值稅里面嗎? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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