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老師 如果沒取得進項票是不是交13個點的稅率在加2個點不得低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)稅負率 合計我交15個點是稅
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速問速答你好,這里2個點,是什么稅款呢??
2023 11/03 19:12
84785037
2023 11/03 19:13
因為計算交稅的時候不得低于稅負率2% 那這樣是不是交多了
鄒老師
2023 11/03 19:13
你好,這個不得低于稅負率2% ,是增值稅,還是所得稅呢??
84785037
2023 11/03 19:14
是增值稅
鄒老師
2023 11/03 19:14
你好,沒有取得進項,按13%繳納已經(jīng)包括了增值稅,就不需要再額外繳納2%的增值稅啊?
84785037
2023 11/03 19:16
如果取得進項就是銷項-進項*稅負率 不得低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)稅負率是嗎
鄒老師
2023 11/03 19:17
你好,如果取得進項,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額
這個最好是不要低于行業(yè)稅負率水平?
84785037
2023 11/03 19:21
例如銷售226萬含稅 不含稅200*2%稅負率=4萬 這4萬是要交的稅 我的進項假如只有13萬 26-13=13 ?這13是客戶向我買產(chǎn)品我收上來的 用13-4萬=9萬 相當(dāng)于是客戶交4萬 我賺9萬我這樣理解對嗎?
鄒老師
2023 11/03 19:22
你好,銷售226萬含稅 ,不含稅200萬,2%稅負率,按4萬繳納增值稅,那進項稅額就不是13萬,進項稅額是22萬才對啊
84785037
2023 11/03 19:26
老師我搞蒙了 為什么會進行會是22萬呢?
鄒老師
2023 11/03 19:27
你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額
銷售226萬含稅 ,不含稅200萬,銷項稅額26萬,2%稅負率那增值稅應(yīng)納稅額就是4萬
4萬=26萬—進項稅額,所以進項稅額是22萬啊?
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