問(wèn)題已解決

從乙企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。 領(lǐng)用從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙3箱,取得不含稅銷售收入120000元;領(lǐng)用從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入520000元 (其他相關(guān)資料:煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%;甲類卷煙生產(chǎn)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支;雪茄煙的消費(fèi)稅稅率36%)這個(gè)消費(fèi)稅怎么算

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/02 09:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是120000*56%+3*150+520000*36%-20000*(60%+10%)*30%=
2023 11/02 09:54
84785029
2023 11/02 10:04
為什么直接用兩萬(wàn)乘以30%再乘60%?不需要價(jià)稅分離嗎
暖暖老師
2023 11/02 10:05
20000本來(lái)就是專票,不含稅的啊
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