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請問一下我期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么沒有主營業(yè)務(wù)成本呢?是不是還要做一筆主營業(yè)務(wù)成本的分錄

84785010| 提問時間:2023 10/31 17:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了銷售了才需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023 10/31 17:02
84785010
2023 10/31 17:07
我直接結(jié)轉(zhuǎn)的,她就沒有主營業(yè)務(wù)成本,我有做主營業(yè)務(wù)收入的啊
84785010
2023 10/31 17:08
比如說工資,折舊費這些都應(yīng)該是在主營業(yè)務(wù)成本里面是吧?是不是還要做一筆分錄她才會結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本?
家權(quán)老師
2023 10/31 17:12
你計提的工資的時候做主營業(yè)務(wù)成本就體現(xiàn)了
84785010
2023 10/31 17:14
那我結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么沒有主營業(yè)務(wù)成本的顯示呢?
家權(quán)老師
2023 10/31 17:15
關(guān)鍵是你計提的時候做主營業(yè)務(wù)成本科目沒?
84785010
2023 10/31 17:17
沒有,請問一下要怎么做?
84785010
2023 10/31 17:17
才開始接手做賬
84785010
2023 10/31 17:18
計提工資的時候要怎么做分錄才會提現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本?
家權(quán)老師
2023 10/31 17:19
那么支付的工資是怎么做的呢? 按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本/主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
84785010
2023 10/31 17:27
計提工資的時候是 借:管理費用-工資? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? ? ? ? 發(fā)放工資的時候是 借:應(yīng)付職工薪酬?? ? ? ?貸:銀行存款
84785010
2023 10/31 17:29
這樣是對的嗎?
家權(quán)老師
2023 10/31 17:35
不對,應(yīng)該是計入主營業(yè)務(wù)成本的
84785010
2023 10/31 17:36
那麻煩發(fā)一個分錄給我,謝謝
家權(quán)老師
2023 10/31 17:39
借:主營業(yè)務(wù)成本-工資? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資??
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