問題已解決
老師進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除這樣做憑證對(duì)嗎 借:應(yīng)交增值稅-加計(jì)稅額加計(jì)抵減額 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額
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速問速答可以的,可以這么做的。
2023 10/30 16:39
84785033
2023 10/30 16:40
是這樣做,還是直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸營業(yè)外收入
郭老師
2023 10/30 16:43
可以的,可以這么做的,兩個(gè)方式都行,第一個(gè)是計(jì)提,第二個(gè)是沒有計(jì)提的。
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