問題已解決

本月應(yīng)納增值稅為5000,上期留抵加計(jì)抵減額為3000,本期加計(jì)抵減額為4000,實(shí)際應(yīng)交增值稅為0,也就是交不著稅,附加稅均不用計(jì)提吧?做賬是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000;等次月申報(bào)稅款后再做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000 貸:其他收益 5000 請(qǐng)問老師,是這樣做賬嗎?謝謝!

84785026| 提問時(shí)間:2020 03/31 15:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的 不用計(jì)提分錄對(duì)的。
2020 03/31 15:49
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