問題已解決

老師,我銷售自產(chǎn)軟件產(chǎn)品可以申請(qǐng)超出3%的部分申請(qǐng)退稅,比如我這月有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,我抵扣了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)與銷售自產(chǎn)軟件產(chǎn)品沒關(guān)系,還可以申請(qǐng)退稅嗎?

84785035| 提問時(shí)間:2023 10/27 09:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以 只要即征即退,稅負(fù)超過3%就可以的。
2023 10/27 09:21
84785035
2023 10/27 09:23
下月抵扣完我不用交稅,那軟件產(chǎn)品也可以申請(qǐng)超出3%部分的退稅?
郭老師
2023 10/27 09:23
那不可以的,和軟件沒關(guān)系的,你還把進(jìn)項(xiàng)放到了即征即退里面嗎?
84785035
2023 10/27 09:30
這月銷售有軟件的銷售,也有其它的銷售;也有進(jìn)項(xiàng),和軟件無關(guān)的進(jìn)項(xiàng)。下月申報(bào)肯定是匯總 銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)來交增值稅,最后就兩個(gè)結(jié)果,要么交稅,要么不交稅,那這塊軟件稅負(fù)超過3%的部分怎樣處理呢?
郭老師
2023 10/27 09:31
你好同學(xué),你即征即退,你是單獨(dú)申報(bào)的,這個(gè)理解嗎?你去看你的增值稅項(xiàng)報(bào)表,你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)即征即退和一般的需要分開按。
84785035
2023 10/27 09:47
哦,就是分開申報(bào),沒有涉及到軟件的進(jìn)項(xiàng)那就按13個(gè)點(diǎn)來交,超出3部分就申請(qǐng)退,相當(dāng)于軟件實(shí)際稅負(fù)就只有3?必須得先交?對(duì)吧
郭老師
2023 10/27 09:48
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785035
2023 10/27 10:00
超出部分怎樣計(jì)算呢,搞忘公式了,
郭老師
2023 10/27 10:04
不含增值稅的金額乘以1%。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~