問題已解決
@小天老師,其他老師不要接,一定不要接?! 那您看我把 應(yīng)付帳款-暫估,這個暫估 我應(yīng)該放在哪個位置呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答艷艷,這個憑證沒有應(yīng)付帳款-暫估,因為是根據(jù)發(fā)票入賬的。應(yīng)付帳款-暫估不用單設(shè)科目,供應(yīng)商名稱里增加一個供應(yīng)商暫估
根據(jù)供貨方的表格,截止到9.30沒有開票的未稅金額,做憑證(艷艷還是跟我們一樣吧)
截止9.30未開票進貨 借:庫存商品 貸 應(yīng)付帳款-暫估
下月10.31再根據(jù)供貨方的表格統(tǒng)計截止到10.31沒有開票的未稅金額
沖9月記幾號憑證,截止9.30未開票進貨 (負) 借:庫存商品 貸 應(yīng)付帳款-暫估 (負)
截止10.31未開票進貨 借:庫存商品 貸 應(yīng)付帳款-暫估
每月這樣滾動計提和沖回上月,
來了發(fā)票就是正常做分錄,這樣的好處不用動腦去計算差額
2023 10/19 10:50
廖君老師
2023 10/19 10:58
艷艷,您看我們也是這樣核算的,每月統(tǒng)計未開票計提,同時沖回上月暫估,收到發(fā)票正常入賬
84785009
2023 10/19 11:19
老師,你看下是這樣改不?
84785009
2023 10/19 11:19
如果是的話,再把這個沖紅,再寫個發(fā)票的分錄
廖君老師
2023 10/19 11:23
艷艷,我認為暫估就是進貨減退貨的凈額,分錄就不會有借方? 應(yīng)付賬款-暫估,這是截止到9.30未開票的部分還是全部的進貨啊
如果是截止到9.30未開票的部分,這個分錄就在10.31再紅沖,
84785009
2023 10/19 11:26
這個5767894.89是截止9.30進貨未開票。您打開那個供貨商給的詳細臺賬可以看到
廖君老師
2023 10/19 11:33
艷艷,是這個表么,沒看到這個金額。
這個5767894.89是截止9.30進貨未開票,那我們庫存商品記少了,分錄里實際未開票庫存只有?5767894.89-12611.57-4636.59
84785009
2023 10/19 11:41
是的,實際庫存就是5767894.89-12611.57-4636.59=5750646.73,因為退貨了,庫存就少了?,F(xiàn)在分錄你看看對不,圖1修改前,圖2修改后
廖君老師
2023 10/19 11:43
艷艷,我剛才沒注意,這個5750646.73是含稅未開票,我們只暫估未稅部分661587.83不要入賬的,因為這個沒有發(fā)票我們勾不到抵扣不了的,賬和增值稅申報要對不上了
84785009
2023 10/19 12:02
老師,這樣看看對不
廖君老師
2023 10/19 12:12
艷艷,分錄是這樣寫的
84785009
2023 10/19 12:48
那就好,終于整對了,哈哈
廖君老師
2023 10/19 13:01
艷艷,好好的,中午您也不休息呀,辛苦的
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