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老師請問進項大于銷項會計分錄是什么

84785041| 提問時間:2023 10/19 09:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 10/19 09:20
84785041
2023 10/19 09:27
那稅如果不交不是一直留在賬上,怎么體現(xiàn)出進項稅已經(jīng)抵扣了銷項稅?
84785041
2023 10/19 09:28
那抵扣了進項要做會計分錄?
家權(quán)老師
2023 10/19 09:34
就是前邊的思路,先計算,需要交稅才計提,沒有其他分錄
84785041
2023 10/19 09:45
那有多抵扣的進項稅,也就是有留抵稅呢
家權(quán)老師
2023 10/19 09:48
一樣的哈,就是前邊的思路,先計算,需要交稅才計提,不交稅,不管
84785041
2023 10/19 10:06
那如果進項大于銷項,有留抵稅,需要每月記錄,怎么寫分錄?
家權(quán)老師
2023 10/19 10:09
都說了哈,不用做分錄的,按前邊老師說的思路做就是。
84785041
2023 10/19 10:10
那年底要做出轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出?
家權(quán)老師
2023 10/19 10:12
你只管正確申報就是了,不用管進項稅,銷項稅,和那個轉(zhuǎn)出的余額
84785041
2023 10/19 10:24
那我抵扣了增值稅,相當于也把稅繳納了,我要在賬上體現(xiàn)吧,不然賬上的稅一直都不變
家權(quán)老師
2023 10/19 10:29
不用管他的,正確申報就是了。老師是多年的做賬經(jīng)驗,暫時不懂,先照做就是
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