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月末,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如果進項大于銷項,會計分錄如果處理
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速問速答你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021 06/22 15:40
84784991
2021 06/22 15:58
本月進項稅20萬,銷項稅15萬。如果結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅?
紫藤老師
2021 06/22 15:59
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 20
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 20
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 15
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 15
?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
84784991
2021 06/22 16:04
如果銷項20萬,進項15萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅
紫藤老師
2021 06/22 16:05
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 15
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 15
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 20
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增20
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 5
貸:應交稅費——未交增值稅 5
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 5貸:銀行存款5
84784991
2021 06/22 16:18
再問,進項20萬,銷項15萬,留抵5萬。次用要用留抵5萬增值抵進項稅,會計分何如何寫
84784991
2021 06/22 16:18
次月進項不夠,要用留抵5萬
紫藤老師
2021 06/22 19:47
次用要用留抵5萬增值抵進項稅,分錄和上面的一樣的
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