問題已解決
我們的工人都是勞務公司提供的,勞務公司9月開的發(fā)票是8月份的工資。8月份計提和9月份收到發(fā)票怎么入賬。
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速問速答您好,8月份計提 借:管理費用等-勞務費 貸:應付賬款
9月份收到發(fā)票把上月分錄沖回 再做一個一樣的正數(shù),就是為了把發(fā)票放在憑證里
借:管理費用等-勞務費 (負) 貸:應付賬款 (負)
借:管理費用等-勞務費 貸:應付賬款
2023 10/18 11:43
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