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你好老師,我們目前廠房是租的,跟租戶有業(yè)務(wù)往來,目前租戶欠我們貨款180萬,我們買廠房800萬,租戶讓打廠房款直接把貨款減掉,這樣可以嗎,實際打620萬,這樣可以嗎?畢竟這兩筆性質(zhì)不一樣

84784980| 提問時間:2023 10/17 15:18
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好!是這樣的,都是國內(nèi)RMB業(yè)務(wù),且是 你司與對方 雙方的身份都是 既是供應(yīng)商又是客戶。 因此,可以 按照差異 收付款。 但是,賬務(wù)處理時,要各歸各。 你如果不放心這種 操作。 就寫個情況說明,雙方簽字 作為原始憑證留底備查。
2023 10/17 15:21
84784980
2023 10/17 15:22
我們是對公打款,可以嗎?
84784980
2023 10/17 15:25
對公打款,那備注得咋寫
apple老師
2023 10/17 15:34
同學你好! 對公打款 按照差額支付沒有問題的。? 打款時,備注部分:廠房款尾款。??
84784980
2023 10/17 15:35
哦哦,總覺得性質(zhì)不一樣,分開走會好些,因為很多部門也會查這個廠房信息啥的
84784980
2023 10/17 15:37
還有就是我們都給他們開發(fā)票了
apple老師
2023 10/17 15:41
同學你好:各付各的,或者各收各的,賬務(wù)處理清爽,以后對賬查賬方便。? 不放心就分開收付。 實際業(yè)務(wù)中, 雙方既是供應(yīng)商又是客戶,且都是國內(nèi)RMB業(yè)務(wù),且? ?收支的抬頭與 發(fā)票的 名稱 也是一樣的。按照差額支付的情形是一直存在的。??
84784980
2023 10/17 15:42
好的老師,那我明白了,因為對方想抵,那分錄怎么寫呢
apple老師
2023 10/17 16:02
同學你好! 1收到廠房發(fā)票:借:固定資產(chǎn)-廠房? ?800? 貸:其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款? 800 2.收支分開時, 支付廠房款:借:其他應(yīng)付款? 800? 貸:銀行存款? ?800。2)收到貨款時:借:銀行存款 180 ,貸:應(yīng)收賬款 180 3.差額支付時,借:其他應(yīng)付款? ?800? 貸:銀行存款 620? 應(yīng)收賬款? 180 一般情況下,購買廠房等固定資產(chǎn)時,負債計入:其他應(yīng)付款。 也有公司計入 應(yīng)付賬款的。
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