問題已解決

老師,請問增值稅進項怎么做轉(zhuǎn)出處理,對方公司的發(fā)票現(xiàn)在不讓抵扣,已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出,沒遇到這種事情,怎么做會計分錄和申報???

84785015| 提問時間:2023 10/16 13:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方需要你開紅字信息表嗎?
2023 10/16 13:03
84785015
2023 10/16 13:09
對方逃稅,稅務局現(xiàn)在通知我們這個發(fā)票不能抵稅,現(xiàn)在是這個情況
郭老師
2023 10/16 13:10
你好,借管理費用,貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785015
2023 10/16 13:15
只要做這一個分錄?申報表應該怎么填寫
郭老師
2023 10/16 13:25
是的,附表二進項轉(zhuǎn)出,其他里面填寫。
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