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實(shí)務(wù)
問題已解決
8月入庫的原材料9月退回給供應(yīng)商,如何做賬
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速問速答您好,直接做做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023 10/15 13:17
84785003
2023 10/15 13:18
比如呢,可以舉例嗎
84785003
2023 10/15 13:18
8月入庫了,也付了貨款了,9月發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題提退換還給他,然后退款也到公司賬戶了
劉艷紅老師
2023 10/15 13:19
借:應(yīng)收賬款-
貸:主營業(yè)務(wù)收入-
應(yīng)交稅費(fèi)-
84785003
2023 10/15 13:20
前面全是負(fù)數(shù)
84785003
2023 10/15 13:20
錢到銀行卡了,這個怎么去,
84785003
2023 10/15 13:21
借,銀行存款2000,貸什么呢
劉艷紅老師
2023 10/15 13:22
借,銀行存款2000,貸應(yīng)收賬款2000
84785003
2023 10/15 13:24
你的意思前面那個是負(fù)數(shù),,應(yīng)收賬款負(fù)2000,主營業(yè)務(wù)收入也是負(fù)2000
劉艷紅老師
2023 10/15 13:25
是你們采購的原材料退回去了,是吧
劉艷紅老師
2023 10/15 13:25
借:原材料-
應(yīng)交稅費(fèi)-
貸:應(yīng)付賬款-
劉艷紅老師
2023 10/15 13:26
如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還要沖成本,不好意思,我看錯了
84785003
2023 10/15 13:26
對,我們采購的付了款了,然后退回去不要
劉艷紅老師
2023 10/15 13:26
看成是收入了,不好意思
84785003
2023 10/15 13:26
那怎么沖,可以分錄寫給我一下嗎,老師
劉艷紅老師
2023 10/15 13:27
借:主營業(yè)成本-
貸:原材料-
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