問題已解決
老師,我們在京東平臺的權(quán)益工具,需要次年5月前給京東開發(fā)票(例如,我們銷售商品100元,其中客戶給98元,另外2元是京東以權(quán)益工具的形式給我們)。請問,每月這2元錢,是否按未開票的服務收入完稅?次年開票時,怎么申報稅?
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2的對方需要你開發(fā)票嗎
2023 10/10 20:03
84785017
2023 10/10 20:06
京東要求我們次年5月前給他開發(fā)票2元。
84785017
2023 10/10 20:08
因為這個2元,是次月才能導出來,因此,每月我是按未開票收入申報服務收入了,但是,次年5月開票時,再申報服務收入,就重復了,怎么處理呢?
郭老師
2023 10/10 20:09
次月開了發(fā)票,借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),
然后再做發(fā)票的,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,不會重復交稅。
84785017
2023 10/10 20:12
次月沒開票,是次年才開發(fā)票。次月是導出2元,按未開票收入申報稅了。次年才開票,開票月如果再申報2元,就重復繳稅了?
郭老師
2023 10/10 20:18
第一個分錄沖無票收入的
第二個做發(fā)票的
不交稅了
沒有重復
84785017
2023 10/10 20:28
例如9月,京東銷售100元,其中客戶在京東支付98元,京東返給2元(權(quán)益工具,次年開給京東票)。9月:借:應收賬款100 貸:主營業(yè)收入-銷售收入(開票)86.72、服務收入(未開票)1.89 貸:稅金(假設忽略)。等到次年5月,給京東開2元發(fā)票。那么,5月:借:應收賬款-2元,貸:主營業(yè)收入服務收入-1.89 貸:稅金(忽略),然后 再借:應收2 貸收入 貸稅金?
郭老師
2023 10/10 20:29
對的,是的,是這么做的。
84785017
2023 10/10 20:31
怎么申報稅呢?9月按未開票收入申報2元了,次年5月開票2元,怎么處理?
84785017
2023 10/10 20:34
因為每月金額小,次年開票金額是全年的。9月未開票收入2元,以后每月都有不同金額,次年開票可能200元,那么,是不是每月按未開票收入申報稅?次年開200元發(fā)票的月份怎么申報稅?
郭老師
2023 10/10 20:35
未開具發(fā)票,一欄填寫負數(shù)
開具的發(fā)票,一欄填寫正數(shù)
84785017
2023 10/10 20:36
這樣是否能網(wǎng)上申報,能比對通過?如果比對不通過,還需到大廳嗎?
郭老師
2023 10/10 20:38
你是可以試一下的,我們這邊雖然有提示,但是可以申報忽略提交
84785017
2023 10/10 20:43
因每月都有這種情況,因此,次年5月的申報表上,未開票收入,既有正數(shù),也有負數(shù),而且,負數(shù)大于正數(shù),這樣能比對通過嗎?您是哪個地區(qū)?我公司在上海。
郭老師
2023 10/10 20:47
負數(shù)為什么會大于正數(shù)
一個是-200,一個是200
合計0
84785017
2023 10/10 20:49
我的意思是 例如:5月未開票收入是5元,已開票收入200元,那么,申報表,未開票收入-200+5=-105元,已開票收入200元,是這樣嗎?
郭老師
2023 10/10 20:50
你好,你開票收入包含這個5的話未開具發(fā)票是一個-5
開發(fā)票的是200
實際銷售額195
84785017
2023 10/10 20:55
例如:5月未開票收入是5元,已開票收入200元,5月已開票200元,是上年累計的未開票收入。那么5月當期申報表怎么處理?
郭老師
2023 10/10 21:00
開具發(fā)票一欄填寫-5
開具的發(fā)票一欄填寫200
郭老師
2023 10/10 21:01
你好像說的不對
你是不是接著之前的了aid200的之前做了無票收入
是的話開票200
無票收入-195
84785017
2023 10/10 21:05
明白了,5月應稅銷售額5元,申報表已開票收入200元,未開票收入-195元(200元是上年未開票已完稅收入,5元是5月的未開票收入),是嗎?
郭老師
2023 10/10 21:10
你好,是的,是這么做的
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