問題已解決
老師,假如在9月份、10月有預付300萬,9月成本發(fā)票沒收到。那我能在9月賬務里先做賬務處理:借主營業(yè)務成本300萬貸工程施工300萬。等10月和11月收到發(fā)票時候,再做一個回沖分錄借主營業(yè)務成本-300萬貸工程施工-300萬么?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答首先,根據會計準則,您應該在收到發(fā)票并確認相關成本后才能將其記入賬目。因此,在9月份沒有收到發(fā)票的情況下,將成本記入賬目可能會導致財務報表的不準確。
其次,如果您在收到發(fā)票后進行回沖處理,這將導致您的成本被沖減,從而影響您的利潤和稅負計算。因此,您需要仔細考慮這種處理方式是否會對您的財務狀況產生影響。
綜上所述,建議您在收到發(fā)票后再進行相應的賬務處理,以確保財務報表的準確性和合規(guī)性。如果您想在收到發(fā)票之前進行預估或估算,可以考慮使用暫估成本的方式進行處理。
2023 10/10 12:38
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