問(wèn)題已解決

老師,新工程開工預(yù)付款,都開票了,我做了暫估,借:工程施工300萬(wàn)貸:其他應(yīng)付款-其他預(yù)計(jì)支出300萬(wàn),開票記了借:應(yīng)收賬款300萬(wàn) 貸:工程結(jié)算收入 2752293.58應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),247706.42,因?yàn)槭切麻_工,沒(méi)有成本,我這樣做賬不合理,是提早確認(rèn)了收入,我該如何調(diào)整一下賬務(wù)呢?請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)明

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/27 11:12
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,收到預(yù)付款借銀行存款貸預(yù)收賬款,開票借預(yù)收賬款 貸工程結(jié)算 銷項(xiàng)稅。工程按完工百分比確認(rèn)收入和成本,現(xiàn)在是新開工不確認(rèn)。
2019 11/27 11:40
84784953
2019 11/27 12:07
老師,我記的分錄怎么調(diào)整呢?已經(jīng)跨月了
洛洛老師
2019 11/27 12:23
您好,把你的錯(cuò)賬沖紅,再做正確的分錄。
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