問題已解決

老師,請(qǐng)問下單位承擔(dān)的社保費(fèi)用巳做了管理費(fèi)用科目(社保費(fèi)),現(xiàn)要員工自己承擔(dān),收到員工交來的社保費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 7月單位繳費(fèi):借:管理費(fèi)用(社保費(fèi))1000 貸:銀行存款1000 9月收到員工交來社保費(fèi)1000如何調(diào)整做分錄? 我這樣做:借:銀行存款1000 貸:管理費(fèi)用(社保費(fèi))1000 這樣做以后業(yè)務(wù)招待費(fèi)大于管理費(fèi)用就申報(bào)不了企業(yè)所得稅,該怎么辦?

84785029| 提問時(shí)間:2023 10/10 08:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
從會(huì)計(jì)處理的角度來看,你收到員工交來的社保費(fèi),應(yīng)該記入單位的收入中,而不是沖減管理費(fèi)用。因此,你的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是: 借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)付款——員工個(gè)人社保 1000 這個(gè)分錄表示你收到了一筆來自員工的社保費(fèi),但這筆費(fèi)用并不是單位的收入,而是員工的個(gè)人負(fù)擔(dān)部分,未來你可能需要向員工個(gè)人進(jìn)行支付。 然后,在為員工支付社保費(fèi)用時(shí),你應(yīng)該做以下的會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)付款——員工個(gè)人社保 1000 貸:銀行存款 1000 這樣的處理方式可以避免直接將員工交的社保費(fèi)沖減管理費(fèi)用,導(dǎo)致管理費(fèi)用過低,影響企業(yè)所得稅申報(bào)的問題。 同時(shí),如果你希望在員工支付社保費(fèi)的當(dāng)月就將其從單位的收入中扣除,你也可以在收到這筆款項(xiàng)時(shí)做如下的會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入(取決于你如何看待這筆收入) 1000 借:主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本(取決于你如何看待這筆成本) 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬或其他應(yīng)付款(取決于你如何看待這筆應(yīng)付款) 1000
2023 10/10 08:34
84785029
2023 10/10 08:54
這筆款項(xiàng)當(dāng)時(shí)屬于社保單位部分,因員工只上了兩個(gè)月的班所以單位追回,老師,這種情況該如何做分錄?
樸老師
2023 10/10 08:57
掛其他應(yīng)收款就可以了
84785029
2023 10/10 09:14
那這筆款以后怎么平了
樸老師
2023 10/10 09:18
收到錢就可以了 借銀行 貸其他應(yīng)收款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~