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為什么月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,而不直接將進(jìn)項稅和銷項稅的差異轉(zhuǎn)到【未交增值稅】科目

84784997| 提問時間:2023 10/08 20:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,您那邊有具體題目嗎
2023 10/08 20:30
84784997
2023 10/08 20:32
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,當(dāng)銷項>進(jìn)項,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。為什么要經(jīng)過轉(zhuǎn)出未交增值稅,不直接計入未交增值稅。
小鎖老師
2023 10/08 20:33
是這樣的,因為這個是相當(dāng)于需要結(jié)轉(zhuǎn)一下差額,不然直接過度的話看不出來
84784997
2023 10/08 20:40
是指未交增值稅除了用來結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,還有其他用途嘛,所以如果要看結(jié)轉(zhuǎn)了多少,拉轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目余額表來看明細(xì)是嗎
小鎖老師
2023 10/08 20:43
對的,理解的是沒錯的
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