當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,固定資產(chǎn)折舊500萬元以下一次性扣除。我們公司固定資產(chǎn)是七月份購買的。計(jì)提折舊是8月份和九月份。我申報(bào)第三季度資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表的時(shí)候,準(zhǔn)予一次性扣除。請問會(huì)計(jì)做賬如何處理?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
同學(xué)您好,會(huì)計(jì)正常做賬
確認(rèn)固定資產(chǎn)
借固定資產(chǎn)500
貸銀行存款500
分期計(jì)提折舊時(shí)
借管理費(fèi)用等
貸累計(jì)折舊
2023 10/01 22:20
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/01 22:25
老師你說的這一步我能理解。就是稅法上和會(huì)計(jì)上的差異我這是不是要確認(rèn)遞延所得稅。比如說,我買了一個(gè)固定資產(chǎn)120萬,使用了兩個(gè)月,折舊計(jì)提了4,稅法上在本季度允許一次性扣除120。這個(gè)時(shí)候我的賬務(wù)處理程序是哪樣?
miao ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/02 00:04
同學(xué)您好,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=116,計(jì)稅基礎(chǔ)=120,形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債4*25%=1
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)