老師,首先,我發(fā)的圖片里這家建筑公司在企查查里是經(jīng)營(yíng)異常,但是呢,奇怪,這家公司中標(biāo)了,就是村里有幾個(gè)山頭,需要鏟平,他就承包了,后期是做汽車城的,現(xiàn)在的問題是,這個(gè)異常公司想合理避稅,因?yàn)槭侵袠?biāo)的,然后私賬這條路行不通,對(duì)方也就是村里要一次性打140萬(wàn)過(guò)來(lái),我建議是多開家公司,賬從兩家公司上走,那么一年不超過(guò)120萬(wàn)免增值稅嗎,然后老板說(shuō)這個(gè)是中標(biāo)的,中標(biāo)的是什么單位,就要用什么單位,可能行不通,這個(gè)我就不懂了,行不行得通我就不懂了,還有一個(gè)問題,如果一次性打過(guò)來(lái)140萬(wàn),是不是可以分期開票,一個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)免增值稅,是不是可以先做預(yù)付款,然后分期開票,這樣的操作可行嗎,然后企業(yè)所得稅,這個(gè)月140萬(wàn),預(yù)繳是140*0.25=35萬(wàn),這個(gè)季度預(yù)繳是25%的吧
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速問速答您好,只能用這家公司開票的話,是小規(guī)模納稅人吧?爭(zhēng)取一個(gè)季度開普票別超過(guò)30萬(wàn),是免征增值稅的
2023 09/26 07:55
84784972
2023 09/26 12:15
是小規(guī)模
84784972
2023 09/26 12:15
可是這個(gè)銷售款是月度10萬(wàn)免稅,免增值稅,年度也就是120萬(wàn),那還有20萬(wàn)呢,放到第二年開票嗎,再說(shuō)前期三季度是90萬(wàn),后面還有50萬(wàn),最后一個(gè)季度50萬(wàn),只交這50萬(wàn)的增值稅,還是說(shuō)年度超過(guò)120萬(wàn),前面的90萬(wàn)就全部也要交增值稅
84784972
2023 09/26 12:16
還有客戶一次性打款140萬(wàn),稅法上規(guī)定 收到款就是交增值稅的時(shí)間,這個(gè)開票經(jīng)得起查嗎
東老師
2023 09/26 12:19
這種你一個(gè)季度30萬(wàn)免征,實(shí)在無(wú)法開的互贊就集中一個(gè)季度開票交稅
84784972
2023 09/26 12:30
這個(gè)前期三季度是90萬(wàn),后面還有50萬(wàn),最后一個(gè)季度50萬(wàn),只交這50萬(wàn)的增值稅,還是說(shuō)年度超過(guò)120萬(wàn),前面的90萬(wàn)就全部也要交增值稅
84784972
2023 09/26 12:30
還有客戶一次性打款140萬(wàn),稅法上規(guī)定 收到款就是交增值稅的時(shí)間,這個(gè)開票經(jīng)得起查嗎
東老師
2023 09/26 12:30
最后一個(gè)季度50萬(wàn),只交這50萬(wàn)的增值稅的
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- 我公司用別的公司中標(biāo),是別的公司開票給投標(biāo)單位收錢,然后我家再開票給中標(biāo)公司,中標(biāo)公司給我們扣除一部分稅把剩余的錢打給我們,這樣該怎樣處理賬 29
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